MANUALE DI RENDICONTAZIONE

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MANUALE DI RENDICONTAZIONE Assistenza Tecnica

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ I costi AMMISSIBILI devono essere: necessari, previsti, e rispondere ai principi di buona gestione generati durante il progetto effettivamente sostenuti e contabilizzati identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile, qualora ai sensi della vigente normativa fiscale, non sia recuperabile dall’ente Assistenza Tecnica 2

PIANO FINANZIARIO Personale dipendente ed assimilato Viaggi Soggiorni Organizzazione eventi Attrezzature e infrastrutture Consulenze esterne Spese generali Assistenza Tecnica 3

1.Personale dipendente ed assimilato Stipendi e compensi per il personale interno assunto a tempo indeterminato o determinato o con contratto a progetto; si considera il costo lordo giornaliero Tale voce non deve superare il 25% del totale costi di progetto Documenti giustificativi di spesa Time sheet mensile (All.1) Cedolino paga mensile dipendente o collaboratore Contratto di assunzione per i dipendenti di enti privati e/o ordine di servizio per i dipendenti pubblici Contratto per i collaboratori a progetto Prospetto di calcolo del costo orario /giornaliero del dipendente/collaboratore (All. 2/ 2 bis) Documenti giustificativi di pagamento Per gli enti pubblici Dichiarazione del Servizio Finanziario attestante il pagamento degli stipendi e dei contributi. Per gli enti privati Assegno circolare o bancario corredato da e/c bancario Mandato pagamento quietanzato o ricevuta bonifico Mod. F24 pagamento ritenute e contributi previdenziali Assistenza Tecnica 4

2. Viaggi e Soggiorni Viaggi Le spese per i viaggi attinenti al progetto, devono essere nella formula più economica possibile (per aereo formula economy per treno o nave tariffa 2°classe) I rimborsi spese per utilizzo auto propria possono essere autorizzati solo in mancanza di trasporti pubblici alternativi;il rimborso è pari ad un 1/5 del costo del carburante per i km percorsi. Documenti giustificativi di spesa e pagamento: Autorizzazione al viaggio (All.3) Richiesta rimborso spese (All.3 bis) Titolo viaggio convalidato Ricevuta di pagamento o e/c bancario (per pagam. carta credito) Assistenza Tecnica 5

2. Viaggi e Soggiorni Soggiorni Spese soggiorni attinenti al progetto, devono essere effettuati nella formula più economica possibile Documenti giustificativi di spesa e pagamento: Autorizzazione al viaggio (All.3) Richiesta rimborso spese (All.3 bis) il costo di soggiorno massimo ammissibile all’interno dell’ unione Europea è pari a € 150,00 giornaliere per l’albergo ed € 60,00 giornaliere per i pasti Fattura quietanzata per vitto e alloggio (fatture o ricevute albergo, del ristorante ecc.) Ricevuta di pagamento o e/c bancario (per pagamento con carta di credito) Assistenza Tecnica 6

3.Organizzazione eventi Spese per l’organizzazione ed attuazione di eventi o seminari con relative spese di trasporto, vitto ed alloggio per i relatori (es. catering, affitto sala, ecc.) Documenti giustificativi di spesa Scheda illustrativa dell’evento (Es. Programma, lettera di invito) Richiesta rimborso spese partecipante Titolo viaggio convalidato Fatture vitto ed alloggio dei relatori e relative spese organizzazione (affitto sala, catering ecc.) Documenti giustificativi di pagamento Ricevuta pagamento o e/c bancario (pagam. carta credito) Assegno circolare o bancario corredato da e/c bancario Mandato pagamento quietanzato o ricevuta bonifico bancario Assistenza Tecnica 7

4. Attrezzature e Infrastrutture Spese relative a beni strumentali inerenti lo sviluppo del progetto ad es. computers, proiettori, calcolate in base alle quote ammortamento con le aliquote stabilite dalla vigente normativa fiscale (vedi esempio) e/o in base ai canoni leasing versati durante periodo del progetto o ai corrispettivi pagati per la locazione. Sono ammissibili se sostenute entro i primi due mesi di progetto. Documenti giustificativi di spesa Fattura attestante l’acquisto bene Fattura del canone di leasing Fattura del canone di locazione Documenti giustificativi di pagamento Ricevuta pagamento o e/c bancario (pagam. carta credito) Assegno circolare o bancario corredato da e/c bancario Mandato pagamento quietanzato o ricevuta bonifico bancario Assistenza Tecnica 8

5. Consulenze esterne Spese per compensi per prestazioni intellettuali e/o professionali continuative e/o occasionali erogate da persone fisiche o giuridiche Deve essere considerato il costo lordo giornaliero cioè comprensivo delle ritenute fiscali ed oneri di legge Tale voce non deve superare il 20% del totale dei costi del progetto Documenti giustificativi di spesa Time sheet mensile (All.1) Fatture e/o note per prestazioni occasionali Contratti e/o lettere di incarico Documenti giustificativi di pagamento Assegno circolare o bancario corredato da e/c bancario Mandato pagamento quietanzato o ricevuta bonifico Mod. F24 pagamento ritenute ed oneri di legge Assistenza Tecnica 9

6. Spese generali Spese relative ad affitto immobili, spese per spedizione, spese telefoniche, spese di cancelleria ecc. Tale voce non deve superare il limite massimo del 4% del budget di progetto, senza necessità di presentare documenti giustificativi, ma solo l’elenco riepilogativo delle spese sostenute. Assistenza Tecnica 10

REGOLE GENERALI DI RENDICONTAZIONE A supporto delle spese rendicontate, dovranno essere allegati in copia conforme all’originale sia i documenti giustificativi di spesa, che consentono di provare l’effettivo sostenimento della spesa (ad esempio fatture o ricevute), sia documenti giustificativi di pagamento, che consentono di provare l’effettivo sostenimento del pagamento (ad esempio mandati di pagamento quietanzati dall’Istituto bancario, bonifico o assegno). Sui documenti giustificativi originali, depositati presso la sede dell’Ente, ci deve essere il timbro con dicitura “Spesa sostenuta prog. Azione ProvincEgiovani 2014 importo pari a €….data di rendicontazione........” mentre sulle copie presentate per la rendicontazione ci deve essere il timbro “copia conforme all’originale” I costi del personale non possono superare il 25% del totale dei costi del progetto I costi delle consulenze esterne non possono superare il 20 % del totale dei costi del progetto Le spese generali vanno imputate entro il limite massimo del 4% del budget approvato senza necessità documenti giustificativi Gli importi di spesa rendicontati dovranno essere coerenti non solo con riferimento al budget totale ma anche al budget della voce di spesa cui si riferiscono. Tuttavia le spese rendicontate saranno ammissibili con uno scostamento del 15% rispetto al totale della voce di spesa del singolo partner / associato. Assistenza Tecnica 11

DOCUMENTAZIONE Il beneficiario può richiedere l’erogazione di un secondo acconto del 30% presentando una rendicontazione intermedia che copra un ammontare di spese pari al 50% del budget di progetto, comprensivo della quota di cofinanziamento a carico del beneficiario e dei partners. compilando i seguenti moduli: Rendicontazione spese per singolo partner/associato e riepilogo (All.4); Richiesta di rimborso ed attestazione della spesa rendicontata (All. 5) Scheda riepilogativa per partner/associato (All. 6 ); Con allegata la relativa documentazione giustificativa. Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario deve presentare all’UPI entro 1 mese dalla conclusione del progetto la rendicontazione finale compilando fino alla data di chiusura del progetto i moduli: Richiesta di rimborso ed attestazione della spesa rendicontata (All.5); Scheda riepilogativa per partner/associato (All.6); Scheda riepilogativa finale per partner/associato (All.7); Con allegata la relativa documentazione giustificativa e il report finale. Assistenza Tecnica 12

Allegati Allegato 1 - Time sheet Allegato 2 - Prospetto di calcolo costo dipendente Allegato 2 bis - Prospetto di calcolo costo collaboratore a progetto Allegato 3 – 3bis- Autorizzazione alla missione e rimborso spese di viaggio e soggiorno Allegato 4 - Rendicontazione spese per singolo partner/associato e riepilogo Allegato 5 - Richiesta di rimborso ed attestazione delle spesa rendicontata Allegato 6 - Scheda riepilogativa della spesa complessiva per partner/associato Allegato 7 - Scheda riepilogativa finale della spesa complessiva per partner/associato Il manuale di rendicontazione, gli allegati e le linee guida per la presentazione dei report saranno disponibili sul sito dell’Iniziativa www.nobullsbefriends.it alla sezione “iniziativa” Assistenza Tecnica