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COMUNE DI LOREGGIA. Bilancio di previsione 2008 Comune di Loreggia.

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Presentazione sul tema: "COMUNE DI LOREGGIA. Bilancio di previsione 2008 Comune di Loreggia."— Transcript della presentazione:

1 COMUNE DI LOREGGIA

2 Bilancio di previsione 2008 Comune di Loreggia

3 Premessa

4 PROGETTARE il futuro significa … costruire ascoltando VOI CITTADINI le vostre necessità le vostre aspettative le vostre preoccupazioni !

5 Miriamo alla centralità della persona!

6 L istruzione Listruzione è sempre di più vista dalle famiglie come unopportunità, ricercando servizi sempre più efficienti e personalizzati. Il miglioramento del servizio mensa e lampliamento delle strutture rimangono obiettivi fondamentali.

7 Spesa corrente ed investimenti per listruzione

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9 Provenienza alunni frequentanti

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12 Il sociale -spesa corrente ed investimenti-

13 Servizi alla persona e alla famiglia 155,430,00 all'ULSS n.15 per i servizi sociali delegati 52.000,00 alle scuole materne parrocchiali 21.400,00 all'Istituto Comprensivo di Loreggia 66.550,00 ad associazioni varie 12.000,00 alle famiglie per acquisto libri di testo 12.000,00 alle famiglie per borse di studio con fondi regionali 6.500,00 alle famiglie per borse di studioFesta della scuola 30.000,00 per accesso abitazione in locazione 16.000,00 per mutui prima casa 29.000,00 per assistenza disabili e persone bisognose 20.800,00 integrazione rette casa di riposo 8.000.00 per contributo all'asilo nido 16.000,00 per assegni ai nuovi nati.

14 Attività culturali -spesa corrente ed investimenti-

15 La popolazione residente Gli scenari La popolazione residente Il numero di abitanti del Comune nel corso di questo ultimo anno è aumentato di 184 unità, il 2,7% in più rispetto alla fine del 2006, nonostante si sia registrato comunque il tasso di natalità più basso degli ultimi cinque anni. Ancora una volta la densità della popolazione si è incrementata: 358 abitanti per kmq (6.817 abitanti in una Superficie di 19,03 Kmq). I nuclei familiari alla fine dello scorso Anno erano 2307, ben 77 in più dell'anno 2006.

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18 Dettaglio spese per lUnione dei Comuni del Camposampierese 58.333,00 per servizio vigilanza e protezione civile 1.200,00 per servizio difesa civica 1.564,00 per eventi ricreativi e sportivi 1.600,00 per Centro per lImpiego (Comune di Camposampiero). 5.565,00 per realizzazione Sportello Unico Attività Produttive 18.288,00 per Ufficio unico personale 2.055,00 per convenzione catasto 4.000,00 per nuovi volontari protezione civile ed integrazione dotazione individuale 1.900,00 per volontari vigili del fuoco

19 La Sicurezza Sicurezza ha acquisito importanza crescente nella vita quotidiana delle persone, di fronte a fenomeni sociali che hanno provocato rapidi mutamenti, segnalato problematiche e disagi, talvolta messo in discussione la coesione sociale che ha storicamente rappresentato garanzia di stabilità e di equilibrio per il territorio.

20 Potenziamento vigilanza serale e festiva Progetto Notti sicure in collaborazione con le altre Forze dellOrdine Prevenzione delle infrazioni stradali e della microcriminalità Installazione di unulteriore telecamera di video sorveglianza zona scuole medie Pattugliamento del territorio comunale Unione dei Comuni del Camposampierese INTERVENTI PER LA SICUREZZA DEI CITTADINI

21 Leconomia insediata Il Comune di Loreggia conferma la crescita e lo sviluppo economico, manifestando un aumento sensibile di investimenti produttivi nel territorio comunale. Per il Comune di Loreggia, relativamente allanno 2006, è stato stimato un reddito complessivo lordo prodotto per attività produttive industriali e servizi di. 153.200.000. Gli abitanti di Loreggia hanno fatto segnare un reddito di. 23.092 pro capite (27° comune su 104 comuni della provincia di Padova).

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23 In particolare … Il Comune di Loreggia presenta al 30 settembre 2007 un totale di 941 insediamenti produttivi: 237 sono imputabili allagricoltura ed altre attività ad essa equiparate; 128 unità alle imprese del manifatturiero; 209 al settore delle costruzioni; 172 ditte e/o imprese nel commercio; 18 tra attività alberghiere e di ristorazione; 23 insediamenti produttivi nei trasporti e comunicazioni; 10 unità nei servizi monetari/finanziari; 100 nei servizi alle imprese; 41 unità tra servizi pubblici e privati, principalmente rivolti alle persone; 3 unità per attività non classificabili.

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25 T.I.A. Tariffa di Igiene Ambientale PERCHE UN AUMENTO DALLA TARIFFA … dopo un periodo in cui si sono contenute le tariffe rispetto alla media dei Comuni limitrofi; per far fronte allesigenza di garantire continuità ed efficacia allattuale sistema di conferimento dei rifiuti; per evitare la chiusura della discarica di Campodarsego, adeguando il costo tariffario da 91,37/tonnellata a 120,00/tonnellata, senza dover cercare così nuovi siti di smaltimento con costi sicuramente maggiori.

26 Le opere pubbliche Piano Triennale Anno 2008 incrocio Pizzeria Rotonda 250.000,00 pista ciclabile lungo largine del Muson dei Sassi 45.000,00 parcheggio SMFR (I° stralcio) 25.000,00 messa in sicurezza ambientale 4° stralcio (prolungamento pista ciclabile Via Roma (De Portis) – opere viabilità 100.000,00 sistemazione marciapiedi e illuminazione centro capoluogo (Via dei Tigli, Via Vecellio, Via Palladio) 260.000,00 pista ciclabile Via Montegrappa-rotonda frazione 250.000,00 completamento magazzino-archivio comunale 40.000,00 restauro Villa De Portis 230.000,00 TOTALE 1.200.000,00

27 Le opere pubbliche Piano Triennale Anno 2009 marciapiede/pista cimitero-ponte Muson dei sassi-ferrovia 200.000,00 pista ciclabile Via Tolomei-Via Boscalto (I° stralcio) 300.000,00 Ampliamento cimitero capoluogo 250.000,00 parcheggio SMFR (II° stralcio) 125.000,00 pista ciclabile Via Verdi-Via Ronchi 200.000,00 Centro Civico (I° stralcio) 100.000,00 pista ciclabile Via Fano Koen 100.000,00 TOTALE 1.275.000,00

28 Le opere pubbliche Piano Triennale Anno 2010 per pista ciclabile Via Tolomei, Via Boscalto ( II° stralcio) 300.000,00 pista ciclabile Via Ronchi, Piombino Dese (I° stralcio) 295.000,00 pista ciclabile Via Pio X (III° stralcio) 200.000,00 asfaltatura varie strade 200.000,00 nuovi punti luce 50.000,00 Centro civico (II° stralcio) 250.000,00 TOTALE 1.295.000,00

29 Viabilità -spese correnti ed investimenti-

30 Illuminazione pubblica -spese correnti ed investimenti- -

31 Urbanistica e Gestione del Territorio -spese correnti ed investimenti-

32 Verde pubblico e Tutela ambientale -spese correnti ed investimenti-

33 Il Bilancio di previsione 2008 A CURA DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO Loreggia, 13-14 marzo 2008 COMUNE DI LOREGGIA F i n e


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