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LA MANOVRA DEI COMUNI 17 MILIARDI IN 8 ANNI LA MANOVRA DEL COMPARTO COMUNALE ANNI 2007 – 2015 Valori in milioni di euro Totale Cumulato 2007 – 2015 Fonte : elaborazioni IFEL su dati MEF e Ministero dell’Interno 2 Le risorse statali trasferite ai Comuni dal 2007 al 2015 subiscono una riduzione di miliardi di euro. LA MANOVRA DEI COMUNI - anni MILIARDI IN 8 ANNI Patto e nuova contabilità dal di cui Taglio L. 191/2009 (Costi della politica)118 di cui Taglio D.L. 78/ di cui Taglio D.L. 201/ di cui Taglio D.L. 95/ di cui Taglio da revisione IMU categoria D171 di cui Taglio occulto ICI/IMU441 di cui Taglio D.L. 66/ di cui Taglio da Legge di Stabilità
L’IMPATTO DELLE MANOVRE STATALI SUL BILANCIO COMUNALE NEGLI ULTIMI ANNI….. 3 Totale Minori Risorse Taglio Monti (D.L. 201/2011) Taglio Spending Review 2013 (D.L. 95/2012) Taglio riduzione Consiglieri (L. 191/2009) Ulteriore taglio da differenza IMU-ICI Taglio Spending Review Taglio L. 147/2013 (Legge stabilità 2014) Taglio D.L. 66/ Taglio Tremonti (D.L. 78/2010) 2015 Taglio Spending Review (D.L. 95/2012) Taglio D.L. 66/ Taglio Fondo di Solidarietà (Legge di stabilità) Taglio Tremonti (D.L. 78/2010) Taglio IMU/TASI
4 ENTRATEIMPORTO SPESEIMPORTO Utilizzo avanzo di amministrazione ,99 Reiscrizione entrate per spese in corso ,28 - Entrate correnti di natura tributaria ,63 - Spese correnti ,50 - Trasferimenti correnti ,28 - Entrate da servizi ,99 - Entrate in conto capitale ,97 - Investimenti ,77 - Poste finanziarie ,00 - Poste finanziarie ,00 - Accensione di prestiti ,75 - Rimborso di prestiti ,62 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,45 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ,45 - Entrate per conto di terzi e partite di giro ,00 - Spese per conto terzi e partite di giro ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,34 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,34 BILANCIO 2015 I NUMERI DEL COMUNE BILANCIO 2015 I NUMERI DEL COMUNE
5 BILANCIO 2015 EQUILIBRIO CORRENTE Dati in migliaia di euro ENTRATEUSCITE TRIBUTARIESPESE CORRENTI IMPOSTA MUNICIPALE UNICA PERSONALE (con IRAP e compreso FPV da anni precedenti) TASI SPESE GENERALI (Utenze,fonia,assicurazioni,pulizia,ecc) TARI SERV.PRESTITI – QUOTA INTERESSI E QUOTA CAPITALE ADDIZIONALE I.R.PE.F SERVIZI A.M.I.U FONDO SOLIDARIETA’ COMUNALE SERVIZI A.M.T ALTRE SERVIZI RESI DAI SETTORI (compreso FPV da anni precedenti ) ALTRE TRASFERIMENTIIVA A DEBITO DA STATO FONDO ENTRATE DUBBIA ESIGIBILITA’ DA REGIONE FONDO DI RISERVA ALTRE EXTRATRIBUTARIE PROVENTI INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA C.O.S.A.P PROVENTI DA REFEZIONE SCOLASTICA FITTI, CANONI E CONCESSIONI ALTRI PROVENTI DA BENI/SERVIZI RECUPERI DIVERSI IVA A CREDITO ENTRATE STRAORDINARIE ONERI DI URBANIZZAZIONE – MANUTENZIONE ORDINARIA RISORSE CORRENTI DESTINATE AD INVESTIMENTI- RINEGOZZIAZIONE MUTUI- 864 AVANZO FONDO PLURIENNALE VINCOLATO TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE – ENTRATE TOTALE EQUILIBRIO CORRENTE - SPESE Da confrontare con spesa corrente dell’anno precedente pari a
BILANCIO 2015 COMPOSIZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO EQUILIBRIO CORRENTE 6
IUC (Imposta Unica Comunale) 7 IMU Imposta Municipale Propria ,00 TARI Tassa Rifiuti ,00 TASI Tributo Servizi Indivisibili ,00
ANDAMENTO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESE 8 Dati in migliaia di euro
DATI PERSONALE 9
SERVIZIO PRESTITI 10
11 ANDAMENTO STORICO DEL DEBITO RESIDUO AnnoResiduo Debito
BILANCIO 2015 SPESE PER MISSIONE 12 ESCLUSO MISSIONE SERVIZI GENERALI
Direzione IMPORTO 100Direzione Generale Gabinetto del Sindaco ,03 103Segreteria Organi Istituzionali ,19 105Avvocatura ,00 113Personale e Relazioni sindacali ,00 117Corpo di Polizia Municipale ,43 118Urbanistica, SUE e Grandi Progetti ,96 125Mobilità ,00 126Sistemi informativi ,00 127Politiche delle Entrate e Tributi ,00 133Patrimonio e Demanio ,15 138Cultura e Turismo ,92 146Scuola, Sport e politiche giovanili ,37 147Politiche sociali ,77 150Sviluppo economico ,71 151Ambiente, Igiene, Energia ,41 152Stazione Unica Appaltante e Servizi Generali ,86 155Manutenzione Infrastrutture e Verde pubblico ,81 162Comunicazione e promozione della città ,43 163Pianificazione e sviluppo organizzativo ,27 171Statistica e sicurezza aziendale99.489,30 172Partecipate9.635,37 173Integrazione Processi Manutentivi e sviluppo dei Municipi ,22 175Smart City ,45 177Decentramento funzioni cimiteriali ,10 178Servizi Civici, Legalità e Diritti ,38 179Politiche attive per la casa ,56 180Ragioneria ,17 190Vice Segretario Generale Vicario3.840,29 270Area tecnica51.956,84 280Area servizi ,17 301Municipio I Centro Est80.610,53 302Municipio II Centro Ovest91.675,50 303Municipio III Bassa Valbisagno85.257,76 304Municipio IV Media Valbisagno ,51 305Municipio V Valpolcevera90.560,15 306Municipio VI Medio Ponente94.788,83 307Municipio VII Ponente87.940,90 308Municipio VIII Medio Levante80.571,66 309Municipio IX Levante ,14 TOTALE ,70 13 BILANCIO 2015 PLAFOND
14 PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 PER TIPO FINANZIAMENTO PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2015 PER TIPO FINANZIAMENTO Tipo Entrata Alienazioni , , ,00 Contributi pubblici e privati , , ,00 Avanzo di amministrazione ,870,00 Altre Entrate (Oneri di urbanizzazione e altro) , , ,00 Indebitamento , , ,45 Entrate di parte corrente destinate ad investimenti , , ,49 TOTALE GENERALE NUOVI INVESTIMENTI , , ,94
15 GLI INVESTIMENTI I PROGETTI PRINCIPALI DESCRIZIONEIMPORTO Contratto di servizio Comune/Aster Manutenzioni diffuse Programma sicurezza edifici scolastici Interventi di ripristino (Alluvione 2014) Edilizia abitativa Alloggi E.R.P Interventi puntuali Trasporto pubblico Messa in sicurezza torrenti