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Bilancio 2011 Consiglio Comunale
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Quadro generale: Entrate
Avanzo amministrazione
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Andamento delle entrate
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Andamento delle Entrate al netto dei mutui (tit. I –II –III –IV)
+5,45% -7,67% - 8,55% € - € - €
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RIPARTIZIONE ENTRATE
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Quadro generale: Spese
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Spese correnti -3,73% + 1,09% - 2,10% +0,72%
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Andamento spese in c/to capitale
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POLITICHE DI BILANCIO Azioni: BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI
RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI STATALI E REGIONALI RIDUZIONE DELLE ENTRATE DEL TITOLO IV C.TO CAPITALE Azioni: BLOCCO DEGLI INVESTIMENTI BLOCCO DELL’INDEBITAMENTO Importante riduzione DELLA SPESA CORRENTE
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Crescita del contributo alla spesa richiesto ai cittadini
Segue POLITICHE DI BILANCIO CONFERMA E SVILUPPO DEI SERVIZI OFFERTI (Nido Villanova) DIFESA DELLA SPESA SOCIALE (tutela delle fasce più deboli) Crescita del contributo alla spesa richiesto ai cittadini NESSUN aumento alle fasce ISEE fino a € Aumento Istat 1,5% per fasce ISEE fino a € Aumento del 3% per le altre tariffe Aumento del 3% TARSU
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Spese funzione sociale
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ASILI NIDO
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Servizio Smaltimento rifiuti
SIMULAZIONE TARSU PER FAMIGLIA DI 4 PERSONE E MQ 100 – zona servita Zona non servita rid 60% (2011- €79,14) Zona non servita rid 70 % (2011- €59,35)
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Spese della funzione Cultura
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PATTO DI STABILITA’ La manovra finanziaria ha pesantemente inasprito gli obiettivi del patto di stabilità per il nostro Comune L’obiettivo di saldo con il patto di competenza misto era di € Il nuovo obiettivo è di € ca
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Grazie per l’attenzione
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