1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015. 2 Bilancio di previsione 2015 Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale €. 21.182.400)

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.. ENTRAT E CORREN TI TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE TITOLO II: ENTRATE DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI PUBBLICI TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE TITOLO.
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Transcript della presentazione:

1 BILANCIO DI PREVISIONE 2015

2 Bilancio di previsione 2015 Entrate correnti – Titoli I – II – III (Totale € )

3 ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE IMPOSTE E TASSE -IMIS: € Arretrati ICI IMU-TASI: € Imp. pubblicità, diritti affissioni, tassa concorso: € TARI (tassa sui rifiuti): € € CONTRIB. DALLA PROVINCIA - In materia di Finanza Locale (compresi servizi per l’infanzia, biblioteca, trasporti, cons. vigilanza) - Per altri servizi (scuola materna, Azione 19 politica del lavoro) CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI - Stato, Regione, Comunità Alto Garda € PROVENTI DA SERVIZI PROVENTI DA BENI INTERESSI ATTIVI DIVIDENDI SOCIETA’ PROVENTI DIVERSI (Rimborsi e compartecipazioni) €

4 FUNZIONI Amministrazione, gestione e controllo € (*) Polizia locale € SERVIZI - Organi istituzionali - Segreteria generale - Gestione finanziaria - Gestione dei tributi - Gestione dei beni - Ufficio tecnico - Servizi demografici -Altri servizi generali -Fondo di riserva Di cui: -Trasferimento alla Comunità Alto Garda: € Servizio nonni vigile e altre spese del servizio: € Istruzione pubblica € Scuola materna: € Istruzione Elementare: € Istruzione media: € Assistenza scolastica: € Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): € ) * Comprende la quota di invarianza dei tributi locali da corrispondere allo Stato (€ )

5 Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): € ) FUNZIONI Cultura e beni culturali € Settore sportivo e ricreativo € SERVIZI -Biblioteche, musei e castello: € Teatri e attività culturali: € * -Impianti sportivi: € Manifestazioni sportive e sostegno allo sport: € Campo turistico € Manifestazioni turistiche e sostegno al turismo * Al lordo delle spese di euro di competenza del Comune di Riva del Garda nell’ambito della gestione associata dei servizi culturali.

6 FUNZIONI Viabilità e trasporti € Gestione del territorio e dell’ambiente € SERVIZI -Viabilità: € Illuminazione pubblica: € Trasporti pubblici: € * - Urbanistica: € Edil. res. pubb.: € Protez. civile: € Servizio idrico: € Nettezza urbana: € Verde pubb.e ambiente: € Settore sociale € Asili nido e servizi per. infanzia: € Assistenza, beneficenza e ricoveri: € Servizi cimiteriali : € Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): € * Il Servizio trasporto pubblico è gestito in forma associata con Riva del Garda e Nago Torbole

7 FUNZIONI Sviluppo economico € Servizi produttivi € SERVIZI -Commercio: € Servizi per l’agricoltura e foreste: € € Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente (Titolo I + quota rimborso mutui): € ) TOTALE SPESA CORRENTE + Rimborso quota capitale mutui € = € Altri servizi produttivi (spesa per manutenzione impianti fotovoltatici e concessione gas)

8 Personale € Retribuzioni e oneri riflessi Acquisto di beni € materiale di consumo, cancelleria, carburante, riviste, generi alimentari, ecc Prestazioni di servizio € Energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono, pulizie. Spese postali, assicurazioni, Incarichi legali, tecnici e consulenze Manutenzioni dei beni comunali Spettacoli e iniziative culturali Spese connesse all’erogazione dei servizi Spese per gli organi istituzionali, ecc Fitti passivi € Affitto di immobili, Noleggi, Canoni di concessione, Trasferimenti € Quote associative Contributi in campo culturale, sportivo, turistico e sociale Altri contributi e trasferimenti Interessi passivi € Quota capitale mutui € Imposte e tasse € IRAP, IVA, bollo automezzi, valori bollati, tasse di registrazione Oneri straordinari e fondo di riserva € Di cui: quota invarianza tributi locali con lo Stato (€ ); fondo di Riserva (€ ) Bilancio di previsione 2015 Spesa corrente per tipologia (Totale € )

9 Bilancio di previsione 2015

10 Bilancio di previsione 2015 Entrate Straordinarie (Titolo IV e V) e Spese di investimento (Titolo II) : € ONERI DI URBANIZZAZIONE, RELATIVE SANZIONI E ALTRI CONTRIBUTI DA PRIVATI € ALIENAZIONE DI BENI E CONC. IDROELETTRICHE € CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLA PROVINCIA € (Fondo Investimenti) Spese conto capitale (€ ) Acquisizione e manutenzione beni immobili (opere pubbliche ecc.) Espropri e servitù Realizzazioni in economia Beni mobili, attrezzature, arredi, automezzi, macchinari Contributi in conto capitale Partecipazioni e conferimenti di capitale MUTUI €. 0,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE € TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI € AVANZO ECONOMICO €

11 Programma generale delle opere pubbliche O pere a bilancio nel triennio: €

12 Programma generale delle opere pubbliche O pere a bilancio nel triennio: €

13 Programma generale delle opere pubbliche Opere in area di inseribilità (attualmente senza finanziamento): € * FUT: Fondo Unico Territoriale

14 Andamento del debito nel periodo e relativo onere a bilancio L’onere del debito comprende le seguenti somme per estinzione anticipata di mutui: anno 2013: € ; anno 2014: €