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PIANO DI ZONA VALLE CAMONICA ATTIVITÀ APRILE 2003 – GIUGNO 2005.

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Presentazione sul tema: "PIANO DI ZONA VALLE CAMONICA ATTIVITÀ APRILE 2003 – GIUGNO 2005."— Transcript della presentazione:

1 PIANO DI ZONA VALLE CAMONICA ATTIVITÀ APRILE 2003 – GIUGNO 2005

2 RUOLO COMUNITÀ MONTANA Laccordo di programma sottoscritto dai sindaci della Valle Camonica ha assegnato alla Comunità Montana la funzione di ENTE CAPOFILA con il compito di: Coordinare, gestire e verificare lattuazione del PdZ con il supporto del gruppo tecnico di coordinamento

3 GRUPPO DI COORDINAMENTO TECNICO n. 2 rappresentanti dellASL di Vallecamonica – Sebino n. 2 rappresentanti dei Comuni n. 2 rappresentanti della Comunità Montana n. 1 rappresentante del Terzo Settore Incontri n. 56

4 OBIETTIVI del PdZ DomiciliaritàDomiciliarità Diritto allinformazioneDiritto allinformazione Efficienza e qualitàEfficienza e qualità FormazioneFormazione Inserimenti lavorativiInserimenti lavorativi PrevenzionePrevenzione Servizi a titolarità mistaServizi a titolarità mista ImmigrazioneImmigrazione 70% RISORSE 30% RISORSE

5 RISORSE AGGIUNTIVE L. 328/2000 ANNO 2002 701.121,30 ANNO 2003 716.609,41 ANNO 2004 730.047,54 ANNO 2005 776.224,69

6 DOMICILIARITA

7 AREA ANZIANI BUONI SOCIALI N. 137 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIAREN. 42 (personale ASA a domicilio) BUONO BADANTI N. 30 dal 1.1.2003 al 31.12.2005 Budget speso euro 950.827,00

8 AREA MINORI/FAMIGLIA ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA N. 24 MINORI (educatore professionale a domicilio) SPAZI DI AGGREGAZIONE N. 40 MINORI TOTALE BUDGET SPESO DAL 1.12.2003 AL 31.12.2005 415.743,16

9 AREA MINORI/FAMIGLIA BUONI SOCIALI 0-3 ANNI BANDO 2004 RICHIESTE AMMESSE N. 181 BUONI ASSEGNATI N. 83 ( 300,00 MENSILI PER 6 MESI) PROGETTI DI SOSTEGNO N. 3 BANDO 2005 BUONI DA ASSEGNARE N. 80 ( 250,00 PER MESI 6) TOTALE BUDGET SPESO DAL 1.9.2004 AL 31.12.2005 300.490,00 300.490,00

10 AREA DISABILI ASSISTENZA RICREATIVA ESTIVA N. 18 (luglio – agosto 2004) ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA N. 11 (educatore professionale a domicilio) ASSISTENZA DOMICILIAREN. 25 (personale ASA a domicilio) TOTALE BUDGET SPESO DAL 1.12.2003 AL 31.12.2005 309.841,40

11 AREA DIPENDENZE RIABILITAZIONE SOCIALE IN APPARTAMENTI PROTETTI VOUCHER ASSEGNATI N. 5 BUDGET SPESO DAL 1.12.2003 AL 30.06.2005 27.278,00

12 FORMAZIONE, INFORMAZIONE, EFFICIENZA E QUALITA

13 EFFICIENZA E QUALITÀ 2003 incarico allASL per il monitoraggio 15% beneficiari voucher sociali ( 3.800,00) Dal 2004 Monitoraggio e verifica costante dei beneficiari è in capo allassistente sociale della Comunità Montana FORMAZIONE 2003/2004 Corsi organizzati con lACB servizi 2004 corso di formazione tenuto dallUniversità Bocconi di Milano TOTALE COMPLESSIVO 12.000,00

14 INFORMAZIONE N. 6 CAMPAGNE PUBBLICITARIE con relativi passaggi televisivi e telefonici sulle radio locali COSTO COMPLESSIVO 16.607,36 N. 1700 copie GUIDA AI SERVIZI E ALLE STRUTTURE SOCIO- SANITARIE E SOCIO – ASSISTENZIALI DELLA VALLE CAMONICA COSTO COMPLESSIVO 6.570,00

15 INSERIMENTI LAVORATIVI

16 ANNO 2003 NIL – ASL VALLECAMONICA finanziato per 9.923,67 ANNO 2004/2005 PROGETTO INSIEME PER IL TERRITORIO Inserimenti lavorativi per n. 20 persone attraverso unesperienza di borsa lavoro della durata di mesi sei e del valore di 500,00 mensili, seguita da un contratto di lavoro di pari durata con la stessa impresa o cooperativa sociale. Categorie: madri nubili, donne separate con figli, lavoratori over 50 anni. Budget destinato 127.500,00

17 SERVIZI A TITOLARITA MISTA

18 RIMBORSO ALLASL PER LE ATTIVITA SOCIO- ASSISTENZIALI ANNO 2003 DELEGATE DAI COMUNI 81.200,13 COMUNITA ALLOGGIO IL BUCANEVE PER LE QUOTE SOCIO – ASSISTENZIALI A CARICO DEI COMUNI ANNI 2003 35.899,19

19 PREVENZIONE POTENZIAMENTO DELLA PREVENZIONE COME FATTORE CRUCIALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE, DELLA CRESCITA CIVILE E DELLO SVILUPPO SOCIO – ECONOMICO. 10.534,16 DAL FONDO L.328/2000 PER POTENZIARE LA LEGGE 285/97 PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI N. 4 PROGETTI: - AGGREGAZIONE E ANIMAZIONE - PROGETTO SCUOLE - RESTARE GENITORI 2 -UNA FAMIGLIA PER OGNI BAMBINO (AFFIDO E ADOZIONE)

20 IMMIGRAZIONE PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO E GESTIONE N. 3 PROGETTI L.40/98 - DONNE E MINORI STRANIERI - CALL-CENTER – mediatori culturali - OSSERVATORIO

21 DOMICILIARITA' AREA ANZIANI 950.827,00 AREAMINORI/FAMIGLIA 716.233,16 AREA DISABILI 309.841,40 AREA DIPENDENZE 27.278,00 FORMAZIONE, INFORMAZIONE, EFFICIENZA E QUALITA' QUALITA' 3.800,00 INFORMAZIONE 23.177,36 FORMAZIONE 12.000,00 INSERIMENTI LAVORATIVI NIL 9.923,67 PROGETTO 127.500,00 SERVIZI A TITOLARITA' MISTA ASL 81.200,13 COMUNITA' ALLOGGIO IL BUCANEVE 35.899,19 PREVENZIONE L.285/97 INFANZIA E ADOLESCENZA 10.534,16 IMMIGRAZIONEN. 3 PROGETTIA CARICO L.40/98 TOTALE 2.308.214,07 TOTALE SPESO/IMPEGNATO DAL 1.1.2003 AL 31.12.2005

22 ALTRI OBIETTIVI DEL PDZ PRONTO INTERVENTO SOCIALE SITO INTERNET REGOLAMENTO SOVRACOMUNALE DEFINIZIONE PROTOCOLLI PER SERVIZI A TITOLARITA MISTA (ASL – COMUNI) DEFINIZIONE BUDGET GESTIONE ASILI NIDO AZIENDALI ANNO 2005


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